Storno VF x dodatečné přiznání DPH?

  • 2. 1. 2025 15:38

    Dobrý den,
    máme propojený systém obchodního oddělení s Pohodou, automaticky se generují vydané faktury do Pohody. Teď jsme zjistili, že se občas některá faktura vystavila duplicitně, nebo i 3x, 4x, zatím bádáme, kde udělali programátoři chybu.
    K DUZP nedošlo, faktura zákazníkovi taky nedošla, "jen" je to chybně v účetnictví. Jedná se o cca 20 faktur za rok 2024. Lze stornovat k 31.12. tyto špatně vystavené faktury a zohlednit je v DPH za 12/2024, nebo musím udělat dodatečné přiznání za všechny měsíce?
    Děkuji za info, Ivka H.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).