Dobrý den, moc a moc prosím o radu. Už pátrám několik dní, ale vůbec z toho nejsem moudrá. Plátce DPH, (FO vedoucí účetnictví) - nájemce měl pronajatou budovu od neplátce DPH, FO. Nájemce provedl na tomto majetku se souhlasem pronajímatel TZ, které odepisoval a uplatnil si DPH. Po 9ti letech došlo k ukončení nájmu s tím, že pronájemce bude majetek prodávat. Až prodá, tak dojde k finančnímu vypořádání. Částka bude vyšší než je zůstatková hodnota odepisovaného TZ. A tady si myslím, že by nebyl problém uplatit zůstatkovou hodnotu TZ v minulém roce do nákladů, že? Když dojde k finančnímu vyrovnání. A jak to bude prosím s DPH? Já bych se přikláněla k tomu, že mělo být odvedeno v době ukončení nájmu. Nebo to je jinak? Předem moc děkuji za všechny rady!!!
21. 3. 2025 10:30
Dobrý den, moc a moc prosím o radu. Už pátrám několik dní, ale vůbec z toho nejsem moudrá. Plátce DPH, (FO vedoucí účetnictví) - nájemce měl pronajatou budovu od neplátce DPH, FO. Nájemce provedl na tomto majetku se souhlasem pronajímatel TZ, které odepisoval a uplatnil si DPH. Po 9ti letech došlo k ukončení nájmu s tím, že pronájemce bude majetek prodávat. Až prodá, tak dojde k finančnímu vypořádání. Částka bude vyšší než je zůstatková hodnota odepisovaného TZ. A tady si myslím, že by nebyl problém uplatit zůstatkovou hodnotu TZ v minulém roce do nákladů, že? Když dojde k finančnímu vyrovnání. A jak to bude prosím s DPH? Já bych se přikláněla k tomu, že mělo být odvedeno v době ukončení nájmu. Nebo to je jinak? Předem moc děkuji za všechny rady!!!