Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Kterými nezdanitelnými částkami si můžete snížit základ daně za rok 2025?
Finanční správa opět vyjede do obcí a pomůže s vyplněním přiznání. Kam všude přijede?
Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví
OSVČ senioři letos prvně v přehledech uplatní slevu na pojistném. Víme, jak na to
Chování na pracáku má svá pravidla. Porušit je ale může i úřad sám
Zaměstnanci mají poslední šanci vyhnout se daňovému přiznání
9. 2. 2006 14:30
Poradí prosím někdo?
Jsme česká firma, plátce v ČR a vyrábíme reklamy pro jiného českého plátce. Teď jsme pro ně vyráběli reklamy, které se následně namontovaly v SK. Tuto montáž jsme neprováděli my, ale slovenská firma, která je v SK registrována jako plátce a od které máme fakturu za montáž samozřejmě vč. DPH, které odvedli na Slovensku. Teď chci fakturovat našemu českému odběrateli reklamy vč. montáže. Je možné provést fakturaci následovně:
zboží vč. české DPH 19 % (odběratel ČR je neplátcem v SK)
montáž - přefakturace od slovenské montážní firmy (celé částky vč. DPH odvedeného na Slovensku) s 0 DPH v ČR - osvobozeno, protože daň už byla řádně odvedena slovenskou firmou.
doprava vč. české DPH 19 %
Je to tímto způsobem možné? Pokud ano, mohu nechat na jedné faktuře nebo je lepší oddělit montáž zvlášť?
Moc děkuji.