Prosím ještě N, děkuji

  • (neregistrovaný)

    21. 2. 2006 10:26

    >pan Novák podniká jako FO a zároveň je jedinným
    >jednatelem, majitelem v PO. V r.2005 uhradil DPH FÚ za PO z
    >účtu FO a ta má tuto platbu zaúčtovanou jako mylnou,
    >no a PO má dluh na DPH. Dále se mu také podařilo pár
    >faktur přijatých v PO uhradit také z FO.Všechny tyto
    >platby z FO probíhaly přes BÚ. No a nyní je za r.2005 FO
    >v pokladně v mínusu a PO má velký zůstatek hotovosti.
    >Navrhla jsem, že tyto mylné platby PO vrátí FO z
    >pokladny. Jakto mám pořešit? Výdajovým dokladem z PO
    >spáruji závazky a jak vyřeším vrácení peněz do FO? Doufám,
    >že jsem to napsala srozumitelně.
    >Poraďte, děkuji.

    Já bych to udělal tak, že to, co platil FO za PO by mělo být v PO účtováno jako závazek ke společníkovi a jako takový bych mu to vyplatil z pokladny a to co platil FO za PO musí být u něj nedaňový výdaj a proto bych to udělal jako vklad podnikatele do pokladny, což je nedaňový příjem.

    Toto co jste napsal chápu. U PO-závazek ke společníkovi, který se mu vrátí. Ve FO-nedaň.výdaj a nedaňový příjem.Ale jak spárovat závazky v PO,když již jsou uhrazeny FO?? Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 2. 2006 10:50

      N. (neregistrovaný)

      Re: Prosím ještě N, děkuji
      Interním dokladem závazky vůči dodavateli přeúčtovat jako závazek vůči společníkovi s tím, že uvedete v textu, že ty závazky uhradil společník a přiložíte výpis z jeho BÚ jako důkaz. A pak z pokladny uhradíte ty závazky vůči společníkovi. To musí berňáku stačit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).