Re: v.o.s.=nedaňové náklady
Do nákladů to patří, takže i ve VOS rozhodně používejte běžné nedaňové účty jako v SRO. Akorát pro potřeby rozdělení daňového základu jednotlivým společníkům do daň.přiznání FO je potřeba očistit HV o nedaňové náklady, případně i o nedaňové výnosy.
Re: v.o.s.=nedaňové náklady
*
děkuji Vám za odpovědi,já to letos vyplňuji poprvé,bojím se abych to udělala dobře.hlava mi jde kolem jak pořád vymýšlím to očištění HV o nedaň.náklady.přez jaký účet(y) to dostanu pryč z 545?díky.
Re: v.o.s.=nedaňové náklady
Jestli chcete, podívejte se ještě sem, před časem se to tady řešilo
http://www.sagit.cz/pages/MessageBlanksql.asp?cd=7&typ=s&str=&hledany=v.o.s.&obdobi=3;2006&ClubID=0&MessageID=30164
a taky sem
http://www.sagit.cz/pages/MessageBlanksql.asp?cd=7&typ=s&str=&hledany=v.o.s.&obdobi=3;2006&ClubID=0&MessageID=30070
a tohle je jedna už postarší debata, ale zkuste se taky podívat:
http://www.sagit.cz/pages/MessageBlanksql.asp?cd=7&typ=s&str=3&hledany=v.o.s.&obdobi=3;2006&ClubID=0&MessageID=2124
PS: Kdysi bývaly dobré debaty na téma v.o.s. i tady na BC, ale asi je pan Haken smazal :-(((
Re: v.o.s.=nedaňové náklady
>>>>>>Já to řešila minulý rok a daňová poradkyně doporučila
>>>>>>zaúčtovat jako pohledávku za společníky v.o.s. (ne
>>>>>>náklad) právě protože nám to dělalo nepořádek při tom
>>>>>>rozdělení, ale raději ještě počkáme na zkušenosti
>>>>>>ostatních :o)
>>>>>
>>>>>Do nákladů to patří, takže i ve VOS rozhodně
>>>>>používejte běžné nedaňové účty jako v SRO. Akorát pro
>>>>>potřeby
>>>>>rozdělení daňového základu jednotlivým společníkům do
>>>>>daň.přiznání FO je potřeba očistit HV o nedaňové
>>>>>náklady, případně i o nedaňové výnosy.
>>>>*
>>>>děkuji Vám za odpovědi,já to letos vyplňuji
>>>>poprvé,bojím se abych to udělala dobře.hlava mi jde
>>>>kolem jak
>>>>pořád vymýšlím to očištění HV o nedaň.náklady.přez
>>>>jaký
>>>>účet(y) to dostanu pryč z 545?díky.
>>>
>>>A proč byste to dostávala pryč? Zůstane to tam
>>>stejně,
>>>jako to zůstává u SROček.
>>**moc díky,udělám to tak.
>
>Jestli chcete, podívejte se ještě sem, před časem se
>to tady
>>řešilo
>http://www.sagit.cz/pages/MessageBlanksql.asp?cd=7&typ=s&str=&hledany=v.o.s.&obdobi=3;2006&ClubID=0&MessageID=30164
>a taky
>>sem
>http://www.sagit.cz/pages/MessageBlanksql.asp?cd=7&typ=s&str=&hledany=v.o.s.&obdobi=3;2006&ClubID=0&MessageID=30070
>a tohle je jedna už postarší debata, ale zkuste se
>taky
>>podívat:
>http://www.sagit.cz/pages/MessageBlanksql.asp?cd=7&typ=s&str=3&hledany=v.o.s.&obdobi=3;2006&ClubID=0&MessageID=2124
>
>PS: Kdysi bývaly dobré debaty na téma v.o.s. i tady na
>BC, ale asi je pan Haken smazal :-((( snad už mazat nebude:-(((
Re: v.o.s.=nedaňové náklady
>>>>>>>Já to řešila minulý rok a daňová poradkyně doporučila
>>>>>>>zaúčtovat jako pohledávku za společníky v.o.s. (ne
>>>>>>>náklad) právě protože nám to dělalo nepořádek při tom
>>>>>>>rozdělení, ale raději ještě počkáme na zkušenosti
>>>>>>>ostatních :o)
>>>>>>
>>>>>>Do nákladů to patří, takže i ve VOS rozhodně
>>>>>>používejte běžné nedaňové účty jako v SRO. Akorát pro
>>>>>>potřeby
>>>>>>rozdělení daňového základu jednotlivým společníkům do
>>>>>>daň.přiznání FO je potřeba očistit HV o nedaňové
>>>>>>náklady, případně i o nedaňové výnosy.
>>>>>*
>>>>>děkuji Vám za odpovědi,já to letos vyplňuji
>>>>>poprvé,bojím se abych to udělala dobře.hlava mi jde
>>>>>kolem jak
>>>>>pořád vymýšlím to očištění HV o nedaň.náklady.přez
>>>>>jaký
>>>>>účet(y) to dostanu pryč z 545?díky.
>>>>
>>>>A proč byste to dostávala pryč? Zůstane to tam
>>>>stejně,
>>>>jako to zůstává u SROček.
>>>**moc díky,udělám to tak.
>>
Já po uzavření účtů a vyčíslení HV, tento upravím na základ daně, a po té rozdělím na společníky- je to forma tabulky, kterou přikládájí společníci každý jako přílohu ke svému DP, bylo to O.K.Samozřejmě také rozvahu, výsledovku a Přílohu k ÚZ.
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
13. 3. 2006 21:12
Dobrý den,prosím všechny znalé o radu jak(kam) zaúčtovat daňově neuznatelné náklady(např.penále FÚ) ve v.o.s.mám účtováno takto: předpis penále MD 545/D 325 a bylo zaplaceno v průběhu roku.Jak ho mám odúčtovat,aby se nepočítalo do nákladů a tím i do hospodářského výsledku,který pak rozděluji % na společníky dle uzavřené společenské smlouvy?všem děkuji za odpověď,zůstala jsem na tom "zadřená".