Jak z toho ven, poradí někdo?

  • (neregistrovaný)

    15. 3. 2006 10:59

    V účetnicví byla zaúčtována faktura ("fiktivní) kvůli ponížení DPH s tím, že se pak udělá opravné a vše se uvede spávně. Jedná se nákup zboží, které nemohlo být vzato na sklad (fyzicky není), účtováno tedy rovnou na 132. Je jasné, že účetně je hodnota skladu tey vyšší, než je ve skutečnosti. Nyní p. majitel nechce slyšet o správném řešení,a le mám vymyslet takové, aby to nebylo moc okaté. Poradí tey někdo, co nebude okaté, já tedy nevím jak se účtuje, tak aby se to někde neprojevilo. Dát rovnou do nákadů (nedaňově) Je mi jasné, že v případě kontroly se na to stejně přijde. Nyní bych ráda slyšela jen, zda někdo nevíte jak na to. Jsem považována za blbce, protže předchozí účetní zřejmě tyhle čachry zvládala bravůrně.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 3. 2006 11:03

      K.O. (neregistrovaný)

      Re: Jak z toho ven, poradí někdo?
      Já bych to nedělala,vyhověla jsem takto jednou a při kontrole na mě zákazník neustále bafal to ona,to ona. Je to zbytečné.

    • 15. 3. 2006 11:25

      jn (neregistrovaný)

      Re: Jak z toho ven, poradí někdo?
      Neumím si představit, jak by to šlo udělat "neokatě". Jestliže běžně účtujete přes účet 131 a jednu fakturu pak zaúčtujete přímo na 132, nabízí se otázka proč. Nehledě na to, kde se ona faktura vzala, když to máte jen "kvůli ponížení DPH". Na té faktuře přeci musí být uveden obchodní partner, který byl povinen DPH odvést. Jak tuto situaci řeší on? Já osobně bych se poohlédla po jiném "majiteli" a jeho problémy s DPH bych nechala vyřešit někoho jiného:-)

    • 15. 3. 2006 11:52

      Anonymní (neregistrovaný)

      Re: Jak z toho ven, poradí někdo?
      a co přecenění skladu - zničené zboží k 31.12.2005?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).