Re: prosím dobropis k faktuře z 2005
>Opakuji svůj dotaz, protože jsem popletla roky v
>nadpisu.
>
>Prosím o radu - PÚ.
>
>Letos nám dva zákazníci vrátili zboží vyfakturované v
>roce 2005, takže v roce 2006 budeme vystavovat
>dobropisy. Jak to nejlépe vyřešit:
>
>- z hlediska daně z příjmů (mohu tímto dobropisem k
>loňské faktuře jen tak snížit výnosy 2006 a pokud ano -
>musím k tomu mít nějaký doklad, např. vysvětlení od
>zákazníka ap.?)
na základě dobropisu zaúčtujete 604/311
>
>- z hlediska DPH - myslím si správně, že si mohu DPH z
>dobropisu nárokovat, až budu mít od zákazníka
>potvrzení o jeho přijetí a že v tom není jiný problém?
>
>to samé u DPH 343/311
>Jsem z toho zmatená.
>Moc děkuji za odpověď.
Jako doklad postačí dobropis k vystavené faktuře.
Re: prosím dobropis k faktuře z 2005
*****
Z hlediska příjmovky to patří do roku 2006, protože se jedná o účetní případ roku 2006 (vrátili Vám zboží přece letos). Dobropis podle výše zaúčtujete buď stornem na původní výnosový účet a pokud je částka velká tak na mimořádné náklady proti účtu skladu.
Z hlediska DPH to taky dejte do období, kdy Vám potvrdí příjem dobropisu.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Důchod nemusí stačit. Mnohým Čechům bude v penzi chybět až 15 tisíc měsíčně
Další nejasnost kolem nového hlášení. Jak je to s autorskými honoráři?
Stát chystá velkou změnu u dluhů na pojistném
Zelený byznys s vůní úspěchu: Příběhy podnikatelů, kteří vsadili na lásku k přírodě
EET se vrací od roku 2027, schválili poslanci. Dotkne se až 600 tisíc podnikatelů
Podnikatelům se nelíbí navrhovaný růst minimální mzdy, chtějí změnu valorizace
31. 3. 2006 11:04
Opakuji svůj dotaz, protože jsem popletla roky v nadpisu.
Prosím o radu - PÚ.
Letos nám dva zákazníci vrátili zboží vyfakturované v roce 2005, takže v roce 2006 budeme vystavovat dobropisy. Jak to nejlépe vyřešit:
- z hlediska daně z příjmů (mohu tímto dobropisem k loňské faktuře jen tak snížit výnosy 2006 a pokud ano - musím k tomu mít nějaký doklad, např. vysvětlení od zákazníka ap.?)
- z hlediska DPH - myslím si správně, že si mohu DPH z dobropisu nárokovat, až budu mít od zákazníka potvrzení o jeho přijetí a že v tom není jiný problém?
Jsem z toho zmatená.
Moc děkuji za odpověď.