Re: začátečník-předpis DPH
*****
ano, placene DPH a vraceny odpocet vam vyrovnavaji ucet 343 (ale je mi divne, jak to, ze mate zustatek 300.000,-, kdyz povinnost predpokladam za 3/05 je 120000 a odpocet za 2/05 23000,- - to mi nejak nesedi - to uz toho mate tolik zauctovane za duben?)
Zustatek uctu 343 by totiz na konci mesice mel sedet s dan. povinnosti a nadmernym odpoctem....
Nebo jsou to teprve priznani za 2/05 a 1/05 (na brezen je jeste dost casu..)
Re: začátečník-předpis DPH
Já si dělám každý měsíc vyrovnání DPH, např.
faktury odeslané 19% DPH 343.019/343.000
5%DPH 343.005/343.000
faktury došlé 19% DPH 343.000/343.019
5%DPH 343.005/343.000
kde 343.000 je účet pro odvod DPH FÚ, buď bude daňová povinnost nebo nadměrný odpočet. Po zaplacení DPH nebo obdržení vratky se Vám účet vyrovná na 0. Pokud jste čtvrtletním plátcem, udělejte si vyrovnání interním dokladem za čtvrtletí. Určitě Vám vznikne i haléřové vyrovnání. Doporučuji si pro začátek malovat "šibeničky", kde vše přehledně uvidíte.
Hodně štěstí, nebojte se ničeho, časem získáte rutinu.
>Prosím Vás jsem ještě účetní střevo a prosím o radu
>>
>>vytvořila jsem přiznání k DPH
>>zaměstnavatel má platit cca 120 000Kč FÚ
>>měsíc předtím měl dostat vráceno od FÚ 23 000Kč
>>
>>mám na účtu 343 k 31.3. určitý konečný zůstatek
>> cca 300 000Kč
>>
>>chápu to dobře tak, že FÚ nám to pošle na BÚ
>>(221/343)
>>tak v tu chvíli bude konečný zůstatek 300 000 + 23
>>000
>>
>>pak mi zaplatíme 120 000 (343/221)tak se mi zase
>>konečný zůstatek o to sníží.
>>
>>čili nikde neúčtuju o tom jak mi vyšlo přiznání k
>>DPH,
>>žádné interní doklady,
>>prostě zaúčtuju až odchozí nebo příjmovou platbu.a
>>tím
>>to hasne.
>>děkuji
>>Lenka
>*****
>ano, placene DPH a vraceny odpocet vam vyrovnavaji
>ucet 343 (ale je mi divne, jak to, ze mate zustatek
>300.000,-, kdyz povinnost predpokladam za 3/05 je 120000 a
>odpocet za 2/05 23000,- - to mi nejak nesedi - to uz
>toho mate tolik zauctovane za duben?)
>Zustatek uctu 343 by totiz na konci mesice mel sedet s
>dan. povinnosti a nadmernym odpoctem....
>Nebo jsou to teprve priznani za 2/05 a 1/05 (na brezen
>je jeste dost casu..)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Firmy narážejí v novém hlášení: Kvůli těmto chybám jim systém vrací podání
Historie čerpacích stanic: Víte, že než vznikly, prodávalo se palivo v lékárnách?
Další vysoká pokuta za švarcsystém, po programátorech si úřady vyšláply na kadeřnice
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
OSVČ v časové pasti: Některé musí podat přehled už do 8. dubna
5. 4. 2006 12:11
Prosím Vás jsem ještě účetní střevo a prosím o radu
vytvořila jsem přiznání k DPH
zaměstnavatel má platit cca 120 000Kč FÚ
měsíc předtím měl dostat vráceno od FÚ 23 000Kč
mám na účtu 343 k 31.3. určitý konečný zůstatek
cca 300 000Kč
chápu to dobře tak, že FÚ nám to pošle na BÚ (221/343)
tak v tu chvíli bude konečný zůstatek 300 000 + 23 000
pak mi zaplatíme 120 000 (343/221)tak se mi zase konečný zůstatek o to sníží.
čili nikde neúčtuju o tom jak mi vyšlo přiznání k DPH, žádné interní doklady,
prostě zaúčtuju až odchozí nebo příjmovou platbu.a tím to hasne.
děkuji
Lenka