Co s vratnou zálohou?

  • (neregistrovaný)

    7. 4. 2006 12:28

    Prosím o radu!!! Koupili jsme telefon a zaplatili částku 1.580,- Za telefon s DPH 80,- Kč a pak jistinu 1.500,- Kč, která nám bude po půlroce vrácena. Nevím jak to zaúčtovat. Těch 80,- je mi jasných, ale co s tou jistinou si nevím rady, jestli jako zálohu na účet 314 a dát ji do pohledávek? Děkuji všem za odpověď. Zuzka

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 7. 4. 2006 12:47

      emil (neregistrovaný)

      Re: Co s vratnou zálohou?
      Lepší bude dát částku na jiné pohldávky a závazky do účtové
      skupiny 37.

    • 7. 4. 2006 13:33

      Zuzka (neregistrovaný)

      Re: Co s vratnou zálohou?
      Jednotlivé položky faktury jsem zaúčtovala:

      501/321 ... 67,20 Kč
      343/321 ... 12,80 Kč
      378/321 ... 1.500,- Kč

      ...jenže tím se mi to objeví v závazkách a já bych raději na těch 1.500,- pohledávku! Co teď?

    • 7. 4. 2006 13:45

      anonym (neregistrovaný)

      Re: Co s vratnou zálohou?
      321 jste už zaplatili, takže závazek nemáte. A 378 je snad pohledávka, ne?

    • 7. 4. 2006 13:58

      Zuzka (neregistrovaný)

      Re: Co s vratnou zálohou?
      To ano, logicky to tak je, ale jak to mám vysvětlit svému účetnímu programu (Pohoda), když celou částku bere jako přijatou fakturu a tudíž závazek, který uhradíme. Bez ohledu na to, že část faktury jsem zaúčtovala na účet 378. Zapsala bych to do Pohledávek zvlášť, ale to bych to pak nemohla účtovat fakturu jak je výše uvedené, měla bych to v účetním deníku 2x (jednou z faktury a jednou z evidence pohledávek). Nevím jak to vyřešit?

    • 7. 4. 2006 17:32

      Emil (neregistrovaný)

      Re: Co s vratnou zálohou?
      Došla faktura. Na MD je rozpis kam patří jednotlivé položky, na DAL
      náš závazek. Až zaplatíme, srovná se 321. Faktura je vyrovnaná a vypadne ze saldokonta. Ale účet 378 zůstane otevřený, částka 1.500 Kč je na MD a tedy pohledávka za operátorem. Jestli vám to tam dělá pastoušku, vystavte si interní doklad zapsaný a číslovaný podle čísel přijatých faktur, tím to přeúčtujete MD 311/DAL 378. V evidenci pohledávek to bude. Úplně košer to není, ale protože se nehýbe ani s náklady ani s výnosy, nic se neděje. Event. když dáte místo úč. 311 úč. 314, tak se také nic neděje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).