DPH ve vnitří směrnici

  • (neregistrovaný)

    21. 4. 2006 13:42

    Dobrý den,
    nastíním situaci:
    Každý měsíc nám chodí na účet paušální platby, které jsou každý měsíc stejné, od zákazníků. Tzn. v dubnu přijde platba na duben ale někdy i květen od jednoho zákazníka. Já bych měla přiznat DPH v okamžiku platby, kdy vlastně ještě nemám fakturu na květen. Musím tak vystavit daň.doklad k přijaté platbě a pak vlastně v květnové faktuře zase odečíst. Jde mi o to, jestli bych to nemohla nějak např. ve vnitřní směrncici zakotvit tak, abych nemusela v daném měsíci vystavovat třeba 100 takových daň.dokladů k přijatým platbám a uplatnila bych DPH vlastně jen z faktury.
    Nevím, jestli jsem to napsala dost srozumitelně, ale máme 1000 zákazníků a těch faktur je opravdu hodně.

    Děkuji za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).