Prosím poraďte - spěchá.

  • (neregistrovaný)

    4. 5. 2006 15:01

    Prosím o radu k zaúčtování v PÚ u následujícího:
    - nákup součástek PC od dodavatele , např. za 20.000,-vč.rec.popl.
    - převzetí tohoto materiálu na sklad
    - výdej ze skladu a sestavení z těchto komponentů PC
    - aktivace zhotoveného PC
    - výdej ze skladu
    - prodej+fakturace
    Předem moc děkuji za rychlou radu k postupu v zúčtování, aby byla
    hodnotově zachována souvztažnost daných účtů.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 5. 2006 15:56

      Petra (neregistrovaný)

      Re: Prosím poraďte - spěchá.
      >Prosím o radu k zaúčtování v PÚ u následujícího:
      >- nákup součástek PC od dodavatele , např. za
      >20.000,-vč.rec.popl.

      111/321 ............. 20000,-
      343/321 ............. 3800,- (pokud je na faktuře DPH)

      321/221 .............. zaplacení faktury z BÚ

      >- převzetí tohoto materiálu na sklad

      112/111 .............. 20000,-

      >- výdej ze skladu a sestavení z těchto komponentů PC

      501/112 .............. 20000,-

      >- aktivace zhotoveného PC

      123/613 .............. např. 30000,- (dle vaší kalkulace)

      >- výdej ze skladu

      613/123 ................ 30000,-

      >- prodej+fakturace

      311/601 ................ např. 40000,-
      311/343 ................ DPH 7600,-

      Úhrada faktury

      221/311


      >Předem moc děkuji za rychlou radu k postupu v
      >zúčtování, aby byla
      >hodnotově zachována souvztažnost daných účtů.
      >
      >
      >

    • 4. 5. 2006 16:22

      Jana (neregistrovaný)

      Re: Prosím poraďte - spěchá.
      Děkuji moc. a prosím, ještě dotaz. Suma hodnot zaznamenaných
      na nákladových účtech pro tento účel tvoří hodnotu aktivace.
      To znamená, že toto zúčtování neovlivňuje HV ani daňově.
      Domnívala jsem se , že můžeme použít účet jako aktivaci zboží ve VR a účtovat pak 132/621 a při prodeji - výdej ze skladu 504/132
      a pak 311/604 + 311/343 + zaúč.recykl.poplatku a to nevim
      jestli na 604 nebo 648. Ještě jednou předem děkuji.

    • 4. 5. 2006 16:05

      Emil (neregistrovaný)

      Re: Prosím poraďte - spěchá.
      Nákup materiálu MD 111 / DAL 321
      Převzetí na sklad MD 112 / DAL 111
      výdej ze materiálu ze skladu*) MD 501 / DAL 112
      další náklady (mzdy, drobný mat.,služby, další . náklady) *) MD 5xx / DAL růz.
      příjem PC na sklad výrobků *) MD 123 / DAL 613 výdej ze skl. výrobků - prodej (v jiném obd.) MD 613 / DAL 123
      vystavena faktura - prodej MD 311 / DAL 601

      *) Záleží na vás, jakou si uděláte analytiku. Když budete dělat více - třeba pět - druhů a budete chtít na každý znát náklady, budete si musit účty v tř. 5xx nějak dál rozlišit. Nákup i prodej je účtován jako fakturace, jinak by tam byla třeba pokladna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).