Re: Stará pohledávka
Takže nejprve zaúčtujete kupní smlouva a zařazení do majetku - budovu. Poté zaúčtujete prodání bytu. Interním dokladem spárujete tyto dva účetní případy. Zůstane Vám tedy nedoplatek 25.000,--. Ten Vám však nadále zůstane v účetnictví, odepsat pohledávku můžete až za 5 let.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
5. 5. 2006 12:04
1) Prosím o radu, jsem začínající účetní a nevím si rady s jedním účetním případem. Jedná se o starou pohledávku z roku 2003. Pohledáváme peníze od firmy i od jejího jednatele. Dohromady to dělá něco přes 400 000Kč. Jednateli jsme zabavili byt, který se nyní prodal za 300 000Kč. Byla udělána kupní smlouva na 210 000Kč a zbytek se bere jeko uhrazení závazku. Jendnatel prý má ještě doplatit 25 000Kč. S zbytek pohledávky si odepíšu nejspíš nedaňově. Ptám se. Mám těch 300 000Kč dát na úhradu jednateli a zbytek odběrateli? Nebo mám nejdřív zamáznout odběratele? A jak to mám celé správně účtovat?
2) A neznáte někoho kdo umí pracovat v účetním programu Concorde? Je na mě dost složitý, ale přesto bych ho ráda uměla. A manuál mi je k ničemu.