DPH

  • (neregistrovaný)

    22. 5. 2006 10:21

    Zádám Vás o radu, před několika měsíci jsem omylem zadala jeden doklad dala do daňově uznatelných nákladů a z toho si uplatňila DPH. Tento doklad patří do daňově neuznatelných a proto, Vás prosm o radu jakým způsobem tuto záležitost opravujete?
    Můžu poprosit o přesný postup?

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 22. 5. 2006 11:02

      Nass (neregistrovaný)

      Re: DPH
      Asi se jednalo o doklad - faktura - pokladní doklad - to je jedno. Takže tento doklad si přepíšete - přeúčtujete v účetnictví, tak jak měl být. A uděláte dodatečné přiznání, kde nebude tato daň uplatněna, přiznání bude o tuto částku nižší, tedy budete tuto částku vracet Finančnímu úřadu.

    • 22. 5. 2006 11:29

      Petra (neregistrovaný)

      Re: DPH
      a nešlo by to udělat jednodušší formou? nedělat dodatečné přiznání, ale opravit v tomto měsíci přes účet 395?

    • 22. 5. 2006 11:41

      Dáša (neregistrovaný)

      Re: DPH
      Jediný správný postup je ten , který Vám paní napsala a doporučuji Vám ho. Ale pokud se nejedná o velkou částku, je nepravděpodobné, že by Vás FÚ odhalil a i kdyby tak Vám zpenalizuje stejné období jako u Dodatečného přiznání jen jinou procentní sazbou 0,05% / den při dodatečném a 0,2 % přijdeli Vám na to FU.

    • 22. 5. 2006 11:09

      Nass (neregistrovaný)

      Re: DPH
      Asi se jednalo o doklad - faktura - pokladní doklad - to je jedno. Takže tento doklad si přepíšete - přeúčtujete v účetnictví, tak jak měl být. A uděláte dodatečné přiznání, kde nebude tato daň uplatněna, přiznání bude o tuto částku nižší, tedy budete tuto částku vracet Finančnímu úřadu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).