Reverse charge -dodatečné DPH?

  • (neregistrovaný)

    25. 5. 2006 13:39

    Dobrý den, došla nám faktury z EU už s lednovým datem vystavení-mám podat dodat.přiznání k DPH nebo ji zařadit do dubna? A co když se to stane s březnovou fakturou-je to stejný princip nebo se jeden měsíc "toleruje"? A mohou mi z dodatečn.DPH doměřit penále z daně na výstupu nebo je to +-=0?
    Díky Markéta

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).