Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
EET se vrací od roku 2027, schválili poslanci. Dotkne se až 600 tisíc podnikatelů
Podnikatelům se nelíbí navrhovaný růst minimální mzdy, chtějí změnu valorizace
Kadeřník v mobilu. Nová česká aplikace pomáhá salonům s byznysem i organizací času
Zlatnictví začala studovat ve čtyřiceti. Diamanty jsou pro mě bez duše, říká Milena
Pokud Ústavní soud opět vyloučí platby kartou, EET 2.0 se sesype jak domeček z karet
Předčasný důchod automaticky neznamená, že člověk nechce pracovat
26. 5. 2006 10:56
Dobrý den,
potřebuji poradit. Klient mi doložil vystavenou fakturu k zaúčtování:
Faktury si vystavuje sám. DUZP-17.3., faktura vystavena dne 3.4.2006. Jedná se o vývoz do 3. země, takže bez DPH. Vím ale, že by se částka měla objevit v přiznání k DPH.
1. Bude problém, když tuto fakturu uvededu až v přiznání za 2. čtvrtetí, když je DUZP v 1. čtvrtletí?
2. Nebo bych musela vyplnit dodatečné přiznání k DPH za 1. čtvrtletí?
Nevím si rady, začínám s účtem...Děkuji Katka