Náklady-časové rozlišení

  • (neregistrovaný)

    8. 6. 2006 10:09

    Prosím na které účty v podvojném zaúčtovat přijaté (+vydané) faktury patřící do nákladů min.roku, které přišli letos? Jak to bude na účtě 343? Odúčtuji daňovou povinnost a přesto má 343 zůstatek salda.
    Díky

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 8. 6. 2006 11:13

      Naďa G. (neregistrovaný)

      Re: náklady-časové rozlišení
      DPH uplatníte podle zdanitelného plnění, tedy v období,kdy vám faktura došla (letos).
      U faktury přijaté částku, která patří do minulého roku, tak jste měla v minulém roce dát na MD do nákladu a pokud jste znala částku tak Dal 383 (výdaje příštích období). Pokud jste částku nevěděla, tak na účet 389 ( dohadné účty pasivní).
      Letos to odúčtujete jak vám příjde faktura 383(389) / 321.
      U faktur vydaných jsou to účty 385 a 388.

    • 8. 6. 2006 14:54

      verča (neregistrovaný)

      Re: náklady-časové rozlišení
      s předchozí odpovědí tak úplně nesouhlasím, od roku 2004 je povinnost mít DPH vyrovnané nepozději za poslední měsíc daného roku, což má za následek, že veškeré došlé faktury v letošním roce (za předchozí rok) jdou do dodatečného za 12/2005 ... není potřeba se vracet do listopadu, října atd, stačí do prosince, ale pokud je UZP 2005 tak to musí být v r. 2005.... pak podám dodatečné a zažádám o navrácení... osobně nekompenzuji, ale řeším finančně jednotlivá přiznání, kvůli přehlednosti... nákladově je to jasné - a vydané - pokud nějakou záhadou ulítla vydaná (např se v systému zasekl vydaný dod.list.) tak se bohužel musí dofakturovat do měsíce UZP a provést opět dodat. přiznání. Tam už platí, že se musí do toho správného, takže květen do května atd..... a co nejrychleji doplatit, kvůli penále....

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).