Přefakturace

  • (neregistrovaný)

    26. 6. 2006 12:21

    Jak máme správně účtovat přefakturaci plátci z JČS. např. letenky, ubytování apod.. Má tato částka nějak figurovat v daňovém přiznání k DPH? Je pak rozdíl když nákup účtuji na 378 anebo do výkonů? Uveďte mi prosím správné způsoby účtování jak nákupu, tak přefakturace. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).