Hlavní navigace

DPH a výstava v Číně

  • (neregistrovaný) 212.111.9.---

    7. 9. 2006 16:33

    Dobrý den,
    čínská společnost nám vyfakturovala náklady spojené s veletrhem v Číně. Prosím o radu, jestli uvádět v přiznání k českému DPH na řádcích 350 a 270 - poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani. Pokud ano, prosím ještě o názor, je-li nutné podávat dodatečné DPH, když tento případ máme v u PF v 3/06 a 4/06. Díky moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).