Hlavní navigace

dodatečné daňové přiznání - jak napsat?

  • (neregistrovaný) 83.208.32.---

    13. 9. 2006 21:18

    Neověřil jsem si u jedné faktury, zda je zákazník z EU plátce či neplátce DPH (uvedl DIČ, považovali jsme jej chybně automaticky za plátce) a fakturovali jsme mu zásilku jako vývoz do EU, tedy bez DPH. FÚ to nijak strašně neřešil, pouze musíme doplatit DPH a podat dodatečné přiznání DPH a následné souhrnné hlášení.

    Mám dva dotazy:

    Co se obsahem dodatečného přiznání? Komplet vše i s opravenou chybnou fakturou (a jinou výší daně) nebo jen ona opravená chybná faktura?

    A druhá otázka: v chybném souhrném hlášení byla dotyčná chybná faktura jako jediný doklad - co napsat do následného souhrného hlášení? Žádný jiný vývoz nebyl.

    Děkuji za nápovědu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).