Hlavní navigace

služba provedená v zahraničí

  • (neregistrovaný) 84.244.109.---

    17. 9. 2006 14:15

    prosím o radu, kamarád položil nějaké podlahy na Slovensku, vystavil fakturu bez DPH a teď bude dávat 1/4 letní přiznání k DPH. Já bych mu tu částku té FV dala na řádek č. 440 v DP? Je to tak správně? Nemusí se v tomto případě ¨počítat nějak ty koeficienty krácení DPH nebo ano? Jenom položil podlahy nějaké firmě na Slovensku. Díky za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).