Daňový bonus

  • (neregistrovaný)

    9. 8. 2016 19:29

    Dobry den. Firma s.r.o. ma jednoho zamestnance. Jeho cisty plat je 13 571,-. a danovy bonus je 1529,-. Zamestnanci je vyplacena vyplata 15100,-. V pohledavkach je vedena pohledavka 1529,- na uctech 342/331. Co udelat touto pohledavkou ? Dekuji za odpoved.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 10. 8. 2016 11:22

      Lada (neregistrovaný)

      Na účet 342 se účtuje o dani z příjmu zaměstnanců a o daňovém bonusu. Účtování daně by bylo 331/342, účtování bonusu 342/331. I částka (1529,--) se shoduje, čili je to bonus a zaúčtované je to správně. 

      Zažádejte si na finančním úřadě o vrácení měsíčního daňového bonusu (protože je to něco, co vlastně vyplácíte zaměstnancům namísto finančního úřadu, takže ten vám to na vaši žádost vrátí). Formulář vyplňte na EPO a pošlete ho elektronicky. Pozor, je jeden formulář na vrácení měsíčního bonusu a jiný formulář na vrácení ročního bonusu (z ročního zúčtování).

      Ten formulář, který potřebujete, se jmenuje: "ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech".

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).