Na účet 342 se účtuje o dani z příjmu zaměstnanců a o daňovém bonusu. Účtování daně by bylo 331/342, účtování bonusu 342/331. I částka (1529,--) se shoduje, čili je to bonus a zaúčtované je to správně.
Zažádejte si na finančním úřadě o vrácení měsíčního daňového bonusu (protože je to něco, co vlastně vyplácíte zaměstnancům namísto finančního úřadu, takže ten vám to na vaši žádost vrátí). Formulář vyplňte na EPO a pošlete ho elektronicky. Pozor, je jeden formulář na vrácení měsíčního bonusu a jiný formulář na vrácení ročního bonusu (z ročního zúčtování).
Ten formulář, který potřebujete, se jmenuje: "ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech".
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
9. 8. 2016 19:29
Dobry den. Firma s.r.o. ma jednoho zamestnance. Jeho cisty plat je 13 571,-. a danovy bonus je 1529,-. Zamestnanci je vyplacena vyplata 15100,-. V pohledavkach je vedena pohledavka 1529,- na uctech 342/331. Co udelat touto pohledavkou ? Dekuji za odpoved.