Hlavní navigace

DPH-OPRAVA NA VÝSTUPU

  • (neregistrovaný) 217.197.144.---

    11. 11. 2006 18:44

    Dobrý den všem!
    V.o.s., čtvrtl.plátce DPH fakturoval dodávku mat. odběrateli-A.
    Zahrnul do DP DPH. V násl. čtvrtletí zjistil, že Fa měla být na jiného odběratele-B a fakturoval znovu. Jak vyřešit DPH na výstupu? (Fakturované částky nemusí být stejné).
    Stornovat Fa pro A, musí podat dodatečné DP ?
    Nebo i jinak ?
    Děkuji
    Petr

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 11. 2006 20:02

      Šárka (neregistrovaný) 213.192.60.---

      Re: DPH-OPRAVA NA VÝSTUPU
      Na první - chybnou fa vystavte dobropis a ten zašlete odběrateli A,ten Vám musí dobropis potvrdit,že ho přijal a až po obdržení tohoto dobropisu Vy zahrnete tuto opravu DPH do přiznání k DPH a to do toho Q. ve kterém Vám odběratel A potvrdí převzetí dobropisu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).