Re: Vystavená faktura - září 2006
Je to o hubu, jednou vystavený doklad už by měl zůstat tak. A případně vystavit dobbropis s novým DUZP a potom se vyhnete i dodatečnému ( ne opravnému ! ) DP. Ale pokud je to neproveditelné, tak alespoň musí vráti původní fakturu a vystvíte-li fakturu novou musíte skutečně podat dodatečné DP.
Někdo nechápe v čem je problém, ale stalo se nám že náš odběratel měl zaúčtovanou původní fakturu a uplatnil si odpočet z této faktury - a nešlo o malou částku cca 20.000 na DPH, přitom zaplatil jen opravenou fakturu, tzn. že to byl úmysl. Ale chyba stejně byla na naší straně, protože těžko bychom obhajovali 2 faktury pod stejným číslem. A ten humbuk kolem ? Vina samozřejmě na účtárně - že my musíme vědět zda si to můžem či nemůžem dovolit. Od té doby nikdy.
Re: Vystavená faktura - září 2006
Určitě udělat dobropis na rozdíl mezi částkami (dle příkladu je to 20.000 + 19% DPH). Dobropis pak vzájemně započíst s původní fakturou.Tzn. že odběratel uhradí pouze rozdíl. Zdanitelné plnění dobropisu bude den přijetí odběratelem. Zdá se mi to jako nejjednodušší postup.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Podpora i pochybnosti a kritika: Jak sociální sítě prožívaly ničivý požár ve Zlíně
Jak bude vypadat EET 2.0 a doprovodné daňové změny? Připravili jsme detailní přehled
Důchod nemusí stačit. Mnohým Čechům bude v penzi chybět až 15 tisíc měsíčně
Další nejasnost kolem nového hlášení. Jak je to s autorskými honoráři?
Stát chystá velkou změnu u dluhů na pojistném
Zelený byznys s vůní úspěchu: Příběhy podnikatelů, kteří vsadili na lásku k přírodě
20. 11. 2006 8:54
Dobrý den, poradíte mi prosím jak na to?
V září jsem vystavila fakturu na 50.000 + 19%DPH, jenže odběratel ji odmítl zaplatit (domluvili se s mým zaměstavatelem) že jen 30.000 + 19%DPH.
Nyní mám vystavit (opravit) fakturu na 30.000 + DPH. Poraďte zda fakturu ze září vystornovat a nyní vystavit novou, nebo ji přepsat na novou - nižšší částku.
A co s odvodem DPH - opravné daňové přiznání?
Vedeme DE a jsme čtvrtletní plátci DPH.
Děkuji za radu.