Dodatečné DPH

  • (neregistrovaný)

    18. 12. 2006 8:55

    V únoru 2006 jsem si omylem vystavila dvě faktury se stejným pořadovým číslem(obě byly pro jednoho odběratele).DPH z obou jsem odevzdala v březnu.Jednu mám už zaúčtovanou v peněžním deníku a druhá mi visí stále v knize závazku a pohledávek.Mám udělat dodatečné DPH nebo už se pozdě a částka mi nebude vrácena?Děkuji všem za odpověd.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 12. 2006 9:10

      Eva M. (neregistrovaný)

      Re: Dodatečné DPH
      Fakturu stornujte = zaúčtujte s opačnými znamenky a připište vysvětlení, proč to storno provádíte. Pokud nechcet dvat dodatečné přiznání za březen, tak myslím nebude tak velká chyba zaúčtovat to storno do aktuálního období, které máte otevřené.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).