Faktura do výnosů 06,zboží 07-účtování

  • (neregistrovaný)

    31. 12. 2006 20:35

    dostali jsme zaplaceno za zboží, které bude až v lednu nebo únoru
    platbu účtuju 221/324
    a vystavím ještě v prosinci DD k platbě
    zaúčtuju 324/324 a 343
    jak dostanu ale ty peníze do letošního zisku? a jak zaúčtuju příští rok zboží?
    můžete někdo poradit?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 1. 1. 2007 2:34

      xxl (neregistrovaný)

      Re: faktura do výnosů 06,zboží 07-účtová
      Pokud tomu dobře rozumím: zboží dodáte v lednu nebo únoru.
      Daňový doklad k platbě budete ještě vystavovat za 12/2006.
      Není mi jasné, proč účtujete na 324 - závazky. Měla by to být faktura určená odběrateli takže asi 314. Podle mě by bylo nejlepší, abyste vystavila daňový doklad na zálohu (a tak se i dohodla s protistranou). I kdyby se vám podařilo nějak částku dostat do výnosů, neměla byste v nákladech protipoložku výdeje ze skladu. Pokud je to tak, pak budete účtovat na účet MD 221 /DAL 379 DAL 343.
      Teprve po dodání zboží vystavíte fakturu (DD) a budete účtovat MD 311/DAL 604, MD 504 /Dal 132 a MD 379/DAL 311.

    • 1. 1. 2007 15:15

      zd (neregistrovaný)

      Re: děkuji za pomoc při účtování
      účet 324 byl dobře, pokud Vy jste obdrželi zálohu na zboží, které Vy dodáte v lednu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).