Doplatek pojistného x PÚ OSVČ

  • (neregistrovaný)

    4. 1. 2007 8:33

    Úspěšný rok 2007 všem diskutujícím.Obracím se na vás s prosbou o pomoc ohl.účtování vzniku a násl.uznatel.nákladů OSVČ vedoucího PÚ při nedoplatku pojistného za účetní období.Za r.2005 vznikl na zákl.podaných přehledů podnikateli nedoplatek na pojistném.Tento byl zaúčtován jako náklad roku,kdy byl uhrazen tj.03/06.Existují, jak jsem se pídila, dva pohledy na datum vzniku závazku a následné účtování pojistného vč.záloh.Jedna verze je: zálohy účtovat prostř.ú.336 v průběhu roku, pak na zákl.výpočtu je stanoven případný závazek-nedoplatek a zaúčtován k 31.12.jako případ daněného roku 526/336,doplatek se převádí do násl.roku jako závazek,pak úhrada.Druhá verze: zálohy,hrazené v průběhu roku jsou účtovány přímo na účet 526 jako soc.náklady indiv.podnikatele,nedoplatek jako účetní případ násl.roku s datem okamžiku podání přehledu vč.násl.úhrady,taktéž na ú.526.
    Chápu to dobře?
    Z hlediska účetnictví je mi bližší verze s účtováním záloh 336/221 a ke konci roku stanovení skutečných výdajů na SP a ZP za účetní období 526/336 s příp.doplatekem,přeplatkem.Jak mohu postupovat,pokud jsem převzala účetnictví podnikatele,který měl v r.2006 nedoplatek zaúčtován do nákladů tohoto roku(neovlivnil ZD za r.2005) a chci přejít na způsob účtování, který jsem uvedla?Děkuji všem za rady a názory

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 1. 2007 9:04

      Renata (neregistrovaný)

      Re: Doplatek pojistného x PÚ OSVČ
      Účtuji během roku zálohy do nákladů a doplatek do nákladů dalšího roku (přeplatek do výnosů). Skutečnou povinnost (pro stanovení nedoplatku/přeplatku) zjistíte z HV, tím že pak následně zaúčtujete celkovou poninnost za rok zpětně, ponížíte si HV. Nebude Vám to pak sedět.......A v daňovém přiznání uvedete ten nižší HV a v přehledech ten vyšší (bez odečtení záloh a nedoplatku), z kterého ve výpočtu vycházíte?

    • 4. 1. 2007 11:24

      Hela (neregistrovaný)

      Re: Doplatek pojistného x PÚ OSVČ
      Vycházím z HV před zdaněním (vyšší),stanovím "předpis pojistného",zaúčtuju 526/336,pomocí cykl.odkazu dojdu k úpravě ZD dle §23/3/b/2 ,převedu účty 5 a 6 na 710..zisk před zdaněním,vypočítám daň,zaúčtuji 591/341 k 31.12.,pak zaúčtuji 710/591,odečtem od zisku před zdaněním dostanu čistý zisk,převedu na ú.702(491).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).