Re: Prosím p. AŇU a všechny 3. země
**
Neměla jsem tento případ, ale narazila jsem na to kdesi, že Vy sice budete fakturovat celé jako montáž do 3. země bez DPH (s tím, že si ale musíte zjistit, jestli nemáte povinnost k DPH v Rusku...), ale musíte vystavit JSD na hodnotu technologie, protože zboží vyvážíte. Náklady na Vámi uváděné cestovné, atd. bych fakturovala jako vícenáklady k montáži, pokud již vlastní fakturace proběhla.
CZ firma, která Vám bude fakturovat vlastní montáž, bych podle §7/3.. fakturovala bez DPH - místo plnění je taktéž ve 3. zemi.
Ale nejsem si na 100% jistá, snad se někdo připojí.
***
Re: Prosím p. AŇU a všechny 3. země
OK - místo plnění dle § 7/3 ZDPH v Rusku. Pokud dodáváte přímo ruskému plátci, nevzniká vám povinnost k ruské dani. Česká daň nepřichází v úvahu, v daňovém přiznání k DPH max. v řádku č. 510.
Pokud se týká přemístění technologie do Ruska, vyvezete na vývozní JSD s druhem obchodu - přemístění (i když někdo vyplňuje, někdo ne) - tento "vývoz" se neuvádí do daňového přiznání.
Možný problém by mohla způsobit fakturace mezi tuzemskými společnostmi ohledně zmiňovaných položek - je třeba důsledně vymezit co je poskytováno s ohledem na § 10 a 9 ZDPH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot na víkend vzrostou, určilo ministerstvo
S vyplněním daňového přiznání pomůže AI, nástroj je zatím dostupný jen zaměstnancům
Ztracená data, anglické chyby a infolinky na zhroucení. Start JMHZ provází chaos
Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně
Strop cen benzinu a nafty výrazně klesl
Změny v důchodech přinesou nové valorizace a příplatky za vyšší věk
4. 1. 2007 12:23
Dobrý den,
Jsme CZ plátci a dodáváme technologii do Ruska vč. montáže. Jedná se o § 7/3 zákona o DPH. Budeme fakturovat bez české daně řádek DPH 510.
Ale zároveň máme smlouvu s CZ firmou (plátci), na dodávku řídícího systému do výše uvedeného zařízení, které naše firma zabudujeme do technologie v ČR a vyveze do Ruska.Následně pracovník z CZ firmy s našimi zaměstnanci pojede do Ruska provést testy na technologii.Fakturace od CZ firmy bude probíhat na naši firmu na základě dílčích plnění. Následně nám bude fakturovat CZ firma skutečné náklady s pojené s cestou pracovníka -letenky, vízum, práci, ubytování.
Bude fakturace od CZ našeho subdodavatele na naší firmu včetně DPH?