Přechod de -> účetnictví, předkontace

  • (neregistrovaný)

    8. 1. 2007 16:39

    >Přecházíme na přelomu roku z DE do účetnictví a
    >zároveň ze Sterea na Pohodu...
    v agendě účetnictví zadáte faktury přijaté 701/321, vydané 311/701 analytiku jak potřebujete, potom v agendách přijaté a vydané faktury je zadáte znovu s předkontací BEZ, aby se vám faktury spárovaly při platbách. postupujte podle návodu, který Pohoda má,docela to podle nich jde

    Když ale platby spáruju s fakturami s předkontací BEZ, tak mi na 321 a 311 zústanou ty resty z minulého období (tj. závazky/pohledávky)?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).