Zdanitelné plnění-dat. vystvení

  • (neregistrovaný)

    10. 1. 2007 10:55

    Dobrý den!
    Prosím o radu, přišla mi faktura za služby se zdanitelným plněním 31.12.2006 a datem vystavení 2.1.2007. První dotaz: Je chyba, že dodavatel vystavil fakturu až v roce 2007?
    Druhý dotaz: Když se tento případ vyskytne, zaúčtuji fakturu normálně do roku 2006 s datem přijetí 2.1.2007 s tím, že mi účetní program zařadí fakturu do účetní knihy roku 2006 a tím pádem přiřadí faktuře interní číslo dokladu pokračující řady roku 2006 nebo ji zaúčtuji do roku 2007 a interním dokladem zúčtuji DPH do roku 2006? Snad jsem dotaz napsala srozumitelně.
    Předem děkuji za odpověď!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 10. 1. 2007 11:18

      Lenka (neregistrovaný)

      Re: Zdanitelné plnění-dat. vystvení
      Já takovéto případy účtuji do r.2006,neboť předpokládám ,že se toho roku týkají,z hlediska našeho účetního programu je to lepší,protože mi poté dph v rozvaze souhlasí na záznamní povinnosti

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).