Vývoz služeb-řádky DP k DPH

  • (neregistrovaný)

    13. 1. 2007 18:17

    Prosím Vás o pomoc, čím víc v tom ležím, tím mám víc galimatyáš. Příklad :
    Pan D. je zasilatelem, tzn. že je jakýmsi speditérem. CZ firma A potřebuje zajistit přepravu zboží do TZ a tuto si objedná u pana D a ten ji následně zajistí u jiné CZ firmy B.
    Po uskutečnění přepravy zboží do TZ vystaví firma B panu D fakturu s osvob. plněním dle § 69 na částku 500 Kč a pan D vystaví fakturu na firmu A s osvob.plněním dle §69 na částku 550 Kč. Tedy obě jsou bez DPH. Pan D do svého DP k DPH uvede do ř. 440 ( a návazných)za uskutečněná plnění osvobozená s nárokem na od. ve výši 550 Kč. Kam má uvést těch 500 Kč ? Může použít ř. 270 a 350 nebo měl být daň.doklad od firmy B s DPH ?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).