Re: Dodani zbozi na Slovensko
Faktura nepl. v SR bude uvedena v přiznání na ř. 210 kde bude tedy i uvodeno DPH, pokud budete fakturovat plátci daně v SR uvedete vyfakturovanou částku na ř.č.410 a ta se bude shodovat i z částkou, kterou uvedete na prohlášení.Nezapomeňte na uvádění DIČ ZAHR. PLÁTCE.na dań dokladu.
>Dobrý den, potřeboval bych malou radu. Prodávám zboží
>na Slovensko na fakturu na splatnost. Odběratel platí
>za zboží jednou měsíčně. Vždy na konci měsíce. Na
>každé faktuře udávam datum zdanitelného plnění den
>vystavení faktury. Odběratel není na Slovensku registrován
>jako plátce DPH. Fakturuji mu tedy vše s DPH (zboží i
>dopravu přes spediční společnost). Měsíčně odebere zboží
>za cca 10 000 s DPH. Z této čáístky DPH tedy činí 1597
>Kč. Do které kolonky v přiznání DPH mám tuto částku
>vyplnit? Myslím si, že do č. 410. Musím v tomto případě
>podávat FÚ souhrné hlášení? Když bych prodával stejným
>způsobem na Slovensko osbě registrované k DPH, tak
>musím fakturovat vše bez DPH v nulové sazbě? DPH se tedy
>v přiznání neuvádí, protože žádné nevzniká, že? A
>souhrané hlášení bych tedy měl podat, že? Předem děkuji za
>rady.
Re: Dodani zbozi na Slovensko
Děkuji za odpověď. Bohužel do přiznání jsem již několikrát uvedl částku fakturovanou na Slovensko neplátci DPH do řádku 420. Je to moc velký problém vůči FÚ? :-)
>Faktura nepl. v SR bude uvedena v přiznání na ř. 210
>kde bude tedy i uvodeno DPH, pokud budete fakturovat
>plátci daně v SR uvedete vyfakturovanou částku na
>ř.č.410 a ta se bude shodovat i z částkou, kterou uvedete na
>prohlášení.Nezapomeňte na uvádění DIČ ZAHR. PLÁTCE.na
>dań dokladu.
>
>>Dobrý den, potřeboval bych malou radu. Prodávám zboží
>>na Slovensko na fakturu na splatnost. Odběratel platí
>>za zboží jednou měsíčně. Vždy na konci měsíce. Na
>>každé faktuře udávam datum zdanitelného plnění den
>>vystavení faktury. Odběratel není na Slovensku
>>registrován
>>jako plátce DPH. Fakturuji mu tedy vše s DPH (zboží i
>>dopravu přes spediční společnost). Měsíčně odebere
>>zboží
>>za cca 10 000 s DPH. Z této čáístky DPH tedy činí
>>1597
>>Kč. Do které kolonky v přiznání DPH mám tuto částku
>>vyplnit? Myslím si, že do č. 410. Musím v tomto
>>případě
>>podávat FÚ souhrné hlášení? Když bych prodával
>>stejným
>>způsobem na Slovensko osbě registrované k DPH, tak
>>musím fakturovat vše bez DPH v nulové sazbě? DPH se
>>tedy
>>v přiznání neuvádí, protože žádné nevzniká, že? A
>>souhrané hlášení bych tedy měl podat, že? Předem
>>děkuji za
>>rady.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Tiché víno do 500 Kč bude opět jako dar daňově uznatelné
Podpora i pochybnosti a kritika: Jak sociální sítě prožívaly ničivý požár ve Zlíně
Jak bude vypadat EET 2.0 a doprovodné daňové změny? Připravili jsme detailní přehled
Důchod nemusí stačit. Mnohým Čechům bude v penzi chybět až 15 tisíc měsíčně
Další nejasnost kolem nového hlášení. Jak je to s autorskými honoráři?
Stát chystá velkou změnu u dluhů na pojistném
20. 1. 2007 20:33
Dobrý den, potřeboval bych malou radu. Prodávám zboží na Slovensko na fakturu na splatnost. Odběratel platí za zboží jednou měsíčně. Vždy na konci měsíce. Na každé faktuře udávam datum zdanitelného plnění den vystavení faktury. Odběratel není na Slovensku registrován jako plátce DPH. Fakturuji mu tedy vše s DPH (zboží i dopravu přes spediční společnost). Měsíčně odebere zboží za cca 10 000 s DPH. Z této čáístky DPH tedy činí 1597 Kč. Do které kolonky v přiznání DPH mám tuto částku vyplnit? Myslím si, že do č. 410. Musím v tomto případě podávat FÚ souhrné hlášení? Když bych prodával stejným způsobem na Slovensko osbě registrované k DPH, tak musím fakturovat vše bez DPH v nulové sazbě? DPH se tedy v přiznání neuvádí, protože žádné nevzniká, že? A souhrané hlášení bych tedy měl podat, že? Předem děkuji za rady.