Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
23. 1. 2007 21:45
tak jak to tak znovu všechno pročítám, zjišťuju že mám asi špatně uváděné DPH za služby z EU ve všech daňových přiznáních :-( Co s tím? Jaké jsou sankce?
Jedná se o to, že nám každý měsíc chodí faktura za konzultace, které jsou poskytovány německou firmou (německé DIČ). Konzultace probíhají jednak telefonicky, emailem, osobní návštěvou. Usuzuji správně že místo plnění je v tuzemsku?
Pokud ano, dle §21 odst 6 je DUZP den poskytnutí služby nebo den vystavení dokladu, a to ten který nastane dřív. V našem případě – služba je za 12/06, vystavení dokladu 15.1.2007 = povinnost přiznat v přiznání 12/06 – je to tak správně?
Celý rok jsem postupovala ale jinak, do přiznání jsem vše dala až ke dni vystavení dokladu, který byl pravidelně až následující měsíc. V podstatě se nemění výše daně, ale jen čísla v řádcích 230 a 330.
Jak z toho ven? Zpětně na každý měsíc dodatečné DPH? Co hrozí?