Dát dodatečné přiznání k DPH nebo ne?

  • (neregistrovaný)

    23. 1. 2007 21:45

    tak jak to tak znovu všechno pročítám, zjišťuju že mám asi špatně uváděné DPH za služby z EU ve všech daňových přiznáních :-( Co s tím? Jaké jsou sankce?

    Jedná se o to, že nám každý měsíc chodí faktura za konzultace, které jsou poskytovány německou firmou (německé DIČ). Konzultace probíhají jednak telefonicky, emailem, osobní návštěvou. Usuzuji správně že místo plnění je v tuzemsku?

    Pokud ano, dle §21 odst 6 je DUZP den poskytnutí služby nebo den vystavení dokladu, a to ten který nastane dřív. V našem případě – služba je za 12/06, vystavení dokladu 15.1.2007 = povinnost přiznat v přiznání 12/06 – je to tak správně?

    Celý rok jsem postupovala ale jinak, do přiznání jsem vše dala až ke dni vystavení dokladu, který byl pravidelně až následující měsíc. V podstatě se nemění výše daně, ale jen čísla v řádcích 230 a 330.

    Jak z toho ven? Zpětně na každý měsíc dodatečné DPH? Co hrozí?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).