Hlavní navigace

DPH na vystavené faktuře do "třetí země"

  • (neregistrovaný) 212.65.243.---

    20. 2. 2007 13:01

    Přeji dobrý den a prosím o radu. Mám vystavit fakturu do třetí země a ze zákona o DPH mi jde hlava kolem. Jedná se o "bonus" za objem prodaných licencí v ČR(služba?) ve 4. Q 2006. DUZP by mělo být 31. 12. 2006 (i v případě, že výši bonusu se dozvím až v únoru?). Místem plnění by mělo být sídlo poskytovatele služby, takže ČR? (Základ daně a DPH se objeví na ř. 210 daňového přiznání?) Podle mě tento "bonus" není osvobozen od daně. Moc děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).