Hlavní navigace

pokladna - nutné !!!

  • (neregistrovaný) 86.49.120.---

    10. 3. 2007 15:05

    Dobrý den,
    v roce 2006 jsme vydali z pokladny zálohu zaměstnanci na drobné výdaje, konkrétně duben a květen, doklady jako vyučtování těchto záloh přinesl až koncem května, tudíž jsem nemohla zaúčtovat do dubna, je jich dost, mohu udělat jeden výdajový doklad a pod to dát tabulku např. z excelu, kde bude přesně rozepsáno - doklad po dokladu DPH atd. nebo musím na každý doklad zvlášť udělat VPD?
    Nebudu mít velký problém pokud doklady z dubna zaúčtuji do května ??
    Jsme kvartální plátci DPH.
    Předem děkuji a jsem s pozdravem

    • 10. 3. 2007 15:38

      alena (neregistrovaný) 88.100.155.---

      Re: pokladna - nutné !!!
      Když to bude v témže roce, tak je můžete zaúčtovat třeba i do prosince, zaúčtovala bych každý doklad , samo proti účtu 314 , protože předpokládám, že z pokladny ven už to máte při záloze, takže už žádné peníze nevydáváte. To účtujete rok 2006 s dph teprve teď. vPD na každý jednotlivý doklad nedělám, buď souhrnný po dnech, nebo ,když je jich míň jeden za měsíc.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).