Re: Dobropis-poraďtě prosím
Pokud šéfová rozhodla o snížení ceny nájmu vozu až nyní, já bych v té 3.neuzavřené faktuře účtovala novou cenu nájmu sníženou o rozdíly neodečtené v prvních dvou. Jako jedinou a konečnou cenu včetně DPH a se zdanitelným plněním v 3.měsíci.
Tím pádem by odpadlo řešení dobropisem, posílání nových , opravených faktur odběrateli a opravné přiznání na Fú. Pokud to tedy šéfová dovolí, ale neměla si vzpomenout dříve????
Re: Dobropis-poraďtě prosím
Kdybych tedy tuto situaci řešila dobropisem (jak majitelka chtěla), musím jej "daňově" zařadit zvlášť ještě do měsíců ke kterým patří (a tudíž udělat dodatečné přiznání)??? Nemůžu napsat dobropis, kde bych napsala, že je to za měsíc leden a únor a zařadit ji daňově pro DPH do března? S dobropisy bohužel opravdu nemám moc zkušenosti.
Re: Dobropis-poraďtě prosím
Dobropis představuje samostatné zd. plnění a není třeba dělat dodatečné přiznání. Můžete napsat jen jeden dobropis , ale musí tam být uvedeny faktury, kterých se to týká. Do daňového přiznání můžete promítnout až prokazatelně doručíte plátci (nejlépe, když ho pošlete 2x a požádáte o potvrzení, že zúčtovali)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Přišel vám e-mail či SMS s „aktualizací informací o zdravotním průkazu“? Jde o podvod
Tiché víno do 500 Kč bude opět jako dar daňově uznatelné
Podpora i pochybnosti a kritika: Jak sociální sítě prožívaly ničivý požár ve Zlíně
Jak bude vypadat EET 2.0 a doprovodné daňové změny? Připravili jsme detailní přehled
Důchod nemusí stačit. Mnohým Čechům bude v penzi chybět až 15 tisíc měsíčně
Další nejasnost kolem nového hlášení. Jak je to s autorskými honoráři?
18. 4. 2007 18:04
Dobrý den,
účtuji o nájmu vozu každý měsíc celý rok. Vždy na začátku roku se určí cena a tou se účtuje celý rok. Nyní si ale šéfová/majitelka vymyslela, tu cenu přepsat-snížit (u všech faktur od začátku roku). Já už mám ale leden a únor uzavřený pro účely DPH. Můžu vystavit dobropis věcně související s lednem a únorem do března, nebo mám dobropis vystavit každý zvlášť a udělat ke každému měsíci (leden a únor) dodatečné přiznání k DPH????
Děkuji za odpovědi