Hlavní navigace

Hlášení DPH

  • (neregistrovaný)

    8. 10. 2007 13:04

    Poraďte, prosím, jak řešíte situaci.
    Dodavatel dodá službu - datum daň. plnění - 30.6., vyfakturuje však až 27.7., až po odevzdání výkazu.
    Jak uplatníte odpočet -
    a) ve výkaze 3. čtvrtletí a s jakým datem?
    b) do kterého řádku?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 8. 10. 2007 16:03

      Zuzik (neregistrovaný)

      Re: hlášení DPH
      Pozdní vystavení DD je problémem vystavovatele, Vás se nedotýká, šupněte to do 3.Q. třeba s datem obdržení faktury ( ne 30.6.), to už je jedno a do řádku, kam dáváte přijatá zdanitelná plnění jako normálně :-)
      Předpokládám, že se jedná o tuzemské plnění.
      Zuzik

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).