Poraďte, prosím, jak řešíte situaci. Dodavatel dodá službu - datum daň. plnění - 30.6., vyfakturuje však až 27.7., až po odevzdání výkazu. Jak uplatníte odpočet - a) ve výkaze 3. čtvrtletí a s jakým datem? b) do kterého řádku?
Re: hlášení DPH
Pozdní vystavení DD je problémem vystavovatele, Vás se nedotýká, šupněte to do 3.Q. třeba s datem obdržení faktury ( ne 30.6.), to už je jedno a do řádku, kam dáváte přijatá zdanitelná plnění jako normálně :-) Předpokládám, že se jedná o tuzemské plnění. Zuzik
8. 10. 2007 13:04
Poraďte, prosím, jak řešíte situaci.
Dodavatel dodá službu - datum daň. plnění - 30.6., vyfakturuje však až 27.7., až po odevzdání výkazu.
Jak uplatníte odpočet -
a) ve výkaze 3. čtvrtletí a s jakým datem?
b) do kterého řádku?