Hlavní navigace

Vzájemný zápočet

  • (neregistrovaný) 195.47.58.---

    9. 10. 2007 8:32

    Prosím o radu.
    Jsem FO, vedu DE a jsem plátcem DPH.
    14.9.2007 byl vystaven v můj prospěch dobropis za vrácené zboží na částku 35284 Kč. 24.9 jsem obdržel od stejné firmy fakturu na 28754 Kč. Další zboží budu vracet (bude vystaven další dobropis) a další zboží budu brát (bude vystavena další faktura). Mohu přesunout celkové vypořádání do dalšího kvartálu (jsem kvartální plátce DPH), nebo musím zahrnout dobropis a fakturu vydanou v září do III kvartálu. Platba proběhne až v kvartálu IV, ale DPH se vypořádá v kvartálu III. Je to tak správně?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 10. 2007 9:34

      Jaromír (neregistrovaný) 77.104.253.---

      Re: vzájemný zápočet
      DPH proběhne v tom zdaňovacím období, do kterého patří faktury a dobropisy podle zákona o DPH, tedy podle data uskutečnění zdaňitelného plnění. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků nemá na DPH žádný vliv.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).