Aktivní zušlechťovací styk

  • (neregistrovaný)

    2. 11. 2007 10:02

    Dobrý den,

    řeším to poprvé a nikde nemůžu najít přesný postup.

    Ze Švýcarska dovezeme výrobek (náš výrobek, tkerý jsme tam vyvezli cca před rokem), u nás v ČR ho upravíme (vyměníme jeho část za jinou) a znovu ho vyvezeme do Švýcarska.

    Jak s DPH?

    Přiznává se a odvádí DPH (a clo) při dovozu v tomto režimu? Řekla bych, že ano. Je u něho zároveň nárok na odpočet? Datum uskutečnění zdaň. plenění je datum na JSD, kdy bylo zboží propuštěno dorežimu AZS, že?

    Úprava na výrobku není opravou, ale úpravou na přání zákazníka, tudíž se mu bude fakturovat. Jak to bude v tomto případě vypadat s fakturami po opravě? Bude na faktuře, která půjde se zbožím při vývozu zpět do Švýcarska stejná částka jako na faktuře se kterou bylo zboží dovezeno k nám a úprava se bude fakturovat zvlášť jako nějaký druh služby, která už nebude podléhat celnímu odbavení? Nebo bude faktura už rovnou navýšena o částku za provedené úpravy?

    Už jsem do toho úplně zamotaná a nevím, co s tím. Uvítám jakoukoli pomoc, případně odkaz na nějaký předpis.

    Děkuju.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).