Re: dodatečné a jak?
Předpokládám,že se jedná o plnění v tuzemsku s 19% daní.Použijete tiskopis č. 14 platný v roce 2008 a do řádku 210 napíšete mínus 42.105.-Kč (nemusí být správný výpočet) základ daně a daň mínus 8.000.-Kč,čili jen rozdíly.343 se vám srovná až vám FU peníze vrátí,pokud uděláte storno faktury.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
26. 2. 2009 18:28
Dobrý den, odvedli jsme DPH (8.000) z faktury, kterou si odběratel ani nezaevidoval. Nyní nepřistoupí na dobropis, tak udělám storno faktury. Patrně to budu muset vyřešit dodatečným přiznáním. Nikdy jsem to nedělala. Do přiznání zadám údaj k té jediné stornoFaktuře a nic jiného. Budu si Nárokovat těch 8.000 a nic jiného? A jak to zaůčtuji 343/? , když je to fa z roku 2008? Za Vaše reakce děkuji