Hlavní navigace

Dodatečné a jak?

  • (neregistrovaný)

    26. 2. 2009 18:28

    Dobrý den, odvedli jsme DPH (8.000) z faktury, kterou si odběratel ani nezaevidoval. Nyní nepřistoupí na dobropis, tak udělám storno faktury. Patrně to budu muset vyřešit dodatečným přiznáním. Nikdy jsem to nedělala. Do přiznání zadám údaj k té jediné stornoFaktuře a nic jiného. Budu si Nárokovat těch 8.000 a nic jiného? A jak to zaůčtuji 343/? , když je to fa z roku 2008? Za Vaše reakce děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).