Hlavní navigace

DE- jak účtovat

  • (neregistrovaný) 85.132.143.---

    14. 3. 2009 8:10

    Dobrý den, prosím o názor. Malíř/natěrač (OSVČ, DE, plátce DPH) dostane větší zakázku. Práci vykoná se svým kamarádem (OSVČ, DE, neplátce).
    Zákazníkovi fakturuje za celou odvedenou práci ten kdo zakázku dostal (malíř č. 1). Jeho kamarád (malíř č.2 ) mu vystaví fakturu na tu část práce, kterou vykonal on. Jak tuto věc mám zaúčtovat u malíře č. 1? Je to jeho výdaj, ale jaký? Daňově uznatelný, ale kam jej zařadit? Provozní režije? Tržby mínusem? .....? .....? nebo někam jinam?
    Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 14. 3. 2009 8:28

      Janina (neregistrovaný) 213.29.196.---

      Re: DE- jak účtovat
      klidně bych to nechala v provozní režii v DE na tom zase tolik nezáleží,je to daňově uznatelný výdaj a to je podstatné

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).