Podnikatel FO, plátce DPH, obdržel 29.prosince 2009 platbu za fakturu, kterou omylem zaplatil zákazník podruhé. Správně podle splatnosti ji zaplatil v listopadu 09 a omylem v prosinci 2009. Podnikatel mu vrátil omylem zaslanou platbu v lednu 2010. Jak máme prosím Vás uvést druhou platbu z prosince v daňové evidenci 2009 a co s DPH, když to byla vastně mylná platba. Děkuji za radu a váš čas.
Re: mylná platba
do DE uveďte jako příjem neovlivňjující základ daně v prosinci a v lednu to bude výdaj neovl. základ daně , obojí s odkazem na č. fa, která již byla zaplacena. S DPh to nemá nic společného
23. 1. 2010 12:20
Podnikatel FO, plátce DPH, obdržel 29.prosince 2009
platbu za fakturu, kterou omylem zaplatil zákazník podruhé.
Správně podle splatnosti ji zaplatil v listopadu 09 a omylem v prosinci 2009.
Podnikatel mu vrátil omylem zaslanou platbu v lednu 2010.
Jak máme prosím Vás uvést druhou platbu z prosince v daňové evidenci 2009 a co s DPH, když to byla vastně mylná platba.
Děkuji za radu a váš čas.