Faktura + cesťák -prosím názor

  • (neregistrovaný)

    7. 4. 2010 9:23

    Prosím o váš názor na správné zaúčtování došlé faktury na školící program pro zaměstnance:

    ubytování
    pronájem místnosti
    restaurace

    Dále na tuto akci mám cestovní příkazy. Stravné mám spočítané, krátím. Stravné po krácení dávám daňově, zbytek nedaňově.

    Jde mi o rozúčtování položek na faktuře. Zda vše na cestovné či na služby. Jak to účtujete vy?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).