Dobrý den,prosím o kontrolu a radu při účtování mezitímní uzávěrky.S.r.o. se k 30.6. prodává.Ne budova(nájem),ale DHIM,IM a materiál(potraviny)ve skladu.Zaměstnanci přechází k novému majiteli.IM je odepsán:účtuji 073/013 a 082/022...,sklady účtuji 588/112...(po inventarizaci-skutečnost),závazky-321/588,pohledávky-588/311,zálohy vydané-588/314...,pokladnu-588/211,banky-588/221...,ceniny-588/213, ost.pohledávky-588/315...Nevím,jak zaúčtovat výnosy příštích období (zbytek z 5 let uplatňování do výnosů) 384/588 nebo 688(?) a dohadné účty pasivní(plyn) 389/588(?) Kupní cenu(zatím mi šéfové neřekli) 371/688-to také k 30.6.? Náklady příštích období(jsou jen zhruba pod 3.000,-vrátím na jednotlivé účty).U zaměstnanců budu mzdy také převádět na 331/588.Odvody pro OSSZ,ZP a záloh.daň nechávám na účtech nezměněné?Odvod DPH(pro nás závazek) bude také 343/588?Prosím,kdo ví,poraďte mi.Jde mi už hlava kolem.Děkuji.
29. 5. 2011 16:43
Dobrý den,prosím o kontrolu a radu při účtování mezitímní uzávěrky.S.r.o. se k 30.6. prodává.Ne budova(nájem),ale DHIM,IM a materiál(potraviny)ve skladu.Zaměstnanci přechází k novému majiteli.IM je odepsán:účtuji 073/013 a 082/022...,sklady účtuji 588/112...(po inventarizaci-skutečnost),závazky-321/588,pohledávky-588/311,zálohy vydané-588/314...,pokladnu-588/211,banky-588/221...,ceniny-588/213, ost.pohledávky-588/315...Nevím,jak zaúčtovat výnosy příštích období (zbytek z 5 let uplatňování do výnosů) 384/588 nebo 688(?) a dohadné účty pasivní(plyn) 389/588(?)
Kupní cenu(zatím mi šéfové neřekli) 371/688-to také k 30.6.?
Náklady příštích období(jsou jen zhruba pod 3.000,-vrátím na jednotlivé účty).U zaměstnanců budu mzdy také převádět na 331/588.Odvody pro OSSZ,ZP a záloh.daň nechávám na účtech nezměněné?Odvod DPH(pro nás závazek) bude také 343/588?Prosím,kdo ví,poraďte mi.Jde mi už hlava kolem.Děkuji.