Hlavní navigace

Dodatečné daňové přiznání

  • (neregistrovaný) 92.61.86.---

    9. 9. 2011 11:44

    Zdravím všechny a předem moc děkuji za názory. Na přiznání k DPH z II.Q/2011 se mi podařilo udělat dvě různé chyby, jedna se týkala pořízení (zaúčtovala jsem místo služby zboží) a potřebuju vystornovat fakturu pro odběratele z SK, protože zboží ani fakturu fyzicky neobdržel. Jak byste to řešili vy? Dali byste dvě dodatečná s vysvětlujícím dopisem pro každý případ zvlášť nebo byste to shrnuli na jedno přiznání a jeden dopis? (Vysvětlení v písemné formě chce pop mě FÚ každopádně). Děkuji za názory...

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 9. 2011 12:57

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: Dodatečné daňové přiznání
      Pokud se obě chyby týkají II. Q a patří do stejného období, tak
      jedno přiznání.
      ř. 3a 43 mínusem, nahradit ř. 5 a 43 plusem,
      ř. 20 mínusem a opravit i souhrnné hlášení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).