Vystavení opr.dokladu

  • (neregistrovaný)

    16. 1. 2012 15:33

    dobrý den, mám dotaz ohledně bonusů. Vystavili jsme opravný doklad na bonus za r. 2011. Potřebuji si pouze ujasnit zda už našeho software nehloupnu, tak prosím o kontrolu účtování (časově).
    bonus bez DPH Kč 100 311/6.. patří do 12/2011 (mínusem)
    DPH Kč 20 311/343 bude také v 12/2011 (mínusem)
    Protože převzetí ODD od odběratele je potvrzeno v lednu 2012,
    DPH interním dokladem přes 383 zase přidám do prosince 2011 do plusu a v lednu 2012 si interním dokladem DPH z ODD vynárokuji.
    Je to tak časově správně z hlediska daně z příjmu i DPH?
    Děkuji předem za radu či upřesnění.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).