Předpis daně

  • (neregistrovaný)

    29. 2. 2012 12:14

    Fyzická osoba OSVČ vedoucí podvojné účetnictví. Loni neplatila žádné zálohy na daň. V daňovém přiznání ji vyšel přeplatek 1 150,- Kč. Zároven totiž byla zaměstnána a v zaměstnání měla nízké příjmy takže nevybrala celou slevu na poplatníka . Jak zaúčtovat ? Dostala hotově od FÚ nemá BÚ. 211/341 ? nebo 211/491
    Letos má platit 310,- 591/341 Nezdá se mi ten zůstatek na 341?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).