513

  • (neregistrovaný)

    7. 3. 2012 13:31

    Jak se tak přiučuji pročítáním příspěvků a různých chytrostí, natrefila jsem na zápis: "513-nedaňové výdaje se do výkazů vůbec nezapočítávají, zohledňují se až na samotném DP". Tak teď tomu vůbec nerozumím a chci se zeptat jestli dělám nějakou chybu, když náklady na reprezentaci mám normálně započítány ve výsledovce, ty pak vymezím v daňovém přiznání a zvýším o tuto částku HV ke zdanění? Nebo to dělám špatně?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).