Re: Odpis oceňovacího rozdílu k nabytému
Děkuji, můžu ještě jeden dotaz??? Leto jsme movité věci prodali, které jsou na 022, prodej těch movitých věcí budu účtovat klasicky do nákladů - vyřazení z majetku a do výnosu, výnos z prodeje.
Na oceňovací rozdíl to nemá žádný vliv???? Bohužel jsem to dostala na stůl jako hotovou věc a teď se tu s tím v účetnictví trápím :(
Re: Odpis oceňovacího rozdílu k nabytému
Řekla bych, že odepíšete...
•Neodepsaná část aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot na víkend vzrostou, určilo ministerstvo
S vyplněním daňového přiznání pomůže AI, nástroj je zatím dostupný jen zaměstnancům
Ztracená data, anglické chyby a infolinky na zhroucení. Start JMHZ provází chaos
Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně
Strop cen benzinu a nafty výrazně klesl
Změny v důchodech přinesou nové valorizace a příplatky za vyšší věk
12. 3. 2012 15:27
Prosím o radu zda budu účtovat správně:
Nakoupili jsme soubor movitých věcí a pohledávky jiné firmy za kupní cenu 200 tisíc.
Účetní hodnota SMV a Pohledávek je však 1.380 tisíc.
Mám tedy záporný oceňovací rozdíl, který si naúčtuju na 097.
Musíme ho odepisovat dle zákona 180 měsíců do výnosu, tedy každý měsíc 098/648 ???
Po 180 měsících až ho plně odepíšu vyrovnám účty takto 097/098???
Moc děkuji za odpovědi jakékoliv, účtuju poprvé a opravdu si nejsem jistá, zda je to stejné jako při odepisování majetku. Děkuji.