Výrobky

  • (neregistrovaný)

    24. 3. 2012 14:56

    Dobry den,

    potrebuji ujasnit jednu vec. Uz se v tom nejak motam. :-)
    Sklenari vyrobi na zakazku vyrobek - pres rok uctuji az pri prevzeti 211/601. Ke konci roku zustaly ale nevyzvednute nektere zakazky. A ted prave nevim - zauctovat dohad 388/601 nebo 123/613? A kdyz to sklo jenom opracovavali (vlastni sklo zakaznika), coz je sluzba, ale zakaznik si ji nevyzvedl do konce roku, tak s tim udelam co? Dohad?

    Moc diky za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 24. 3. 2012 18:52

      v.e.n.d.y.

      Re: výrobky
      Pokud je to Vaše sklo a Vše práce na něm, které jste nestačili vyfakturovat, pak účtujte sklad hotových výrobků - 123/613. V lednu zápis zrušte.
      Pokud jste poskytli službu (úpravu zákazníkova skla), obávám se, že nastalo zdabitelné plnění dnem poskytnutí služby a Vy jste měli vystavit fakturu-daňový doklad již v prosinci. (311/602,343) To, že si zákazník své sklo vyzvedne a zaplatí v lednu je jiná věc.

    • 24. 3. 2012 20:25

      Petule (neregistrovaný)

      Re: výrobky
      Moc dekuji. A uctovani 123/613 bude nejspis v hodnote nakladu a ne v cene, kterou pak fakturuji bez DPH? Ja znam totiz jen fakturovanou cenu bez DPH.

    • 25. 3. 2012 11:19

      v.e.n.d.y.

      Re: výrobky
      Ocenění hotových výrobků musíte mít dle vnitropodnikové kalkulace, tedy přímé náklady (materiál,mzdy) + nějaká výrobní režie, kterou ale musíte umět zdůvodnit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).