Fa z r.2011-zapl.víc nez fakturováno

  • (neregistrovaný)

    26. 3. 2012 16:09

    Dobrý den,

    vedeme DE a nevíme, co udělat s přeplatkem faktury.

    Vystavili jsme v r. 2011 fakturu na částku 52200,-.
    Základ 43500,- + 8700,- DPH.

    Místo částky 52 200,- nám firma zaplatila 52 500,-. O 300,- Kč víc.

    Jak to mám v DE zaúčtovat????
    Jak se vede tento přeplatek.
    Chceme ho firmě tento rok vrátit, musí se vystavovat nějaký doklad?

    Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 26. 3. 2012 16:17

      anonymm (neregistrovaný)

      Re: Fa z r.2011-zapl.víc nez fakturováno
      >Dobrý den,
      >
      >vedeme DE a nevíme, co udělat s přeplatkem faktury.
      >
      >Vystavili jsme v r. 2011 fakturu na částku 52200,-.
      >Základ 43500,- + 8700,- DPH.
      >
      >Místo částky 52 200,- nám firma zaplatila 52 500,-. O
      >300,- Kč víc.
      >
      >Jak to mám v DE zaúčtovat????
      >Jak se vede tento přeplatek.
      >Chceme ho firmě tento rok vrátit, musí se vystavovat
      >nějaký doklad?
      >
      >Děkuji za rady.
      Označila bych si to jako zálohu nebo chybná platba a až to vrátíte, tak si to započtete. Vzhledem k tomu že to je malá částka, udělala bych to nedaňově.
      >

    • 26. 3. 2012 16:25

      Helča (neregistrovaný)

      Re: Fa z r.2011-zapl.víc nez fakturováno
      Jelikož nám tato firma zaplatila veškeré pohledávky a již s nima nespolupracujeme a ani nebudeme, tak to dám do nedanových příjmů za rok 2011.
      Letos do nedaňových výdajů při vrácení.
      Vystavuje se nějaký doklad nebo stačí napsat jen dopis o vrácení přeplatku, poslat na účet a hotovo.

    • 26. 3. 2012 16:44

      anonymm (neregistrovaný)

      Re: Fa z r.2011-zapl.víc nez fakturováno
      Asi bych jim napsala a přiložila si to k té platbě.Když už s nimi nebudete dále spolupracovat, tak si to pro sebe tímto podložíte.

    • 26. 3. 2012 17:14

      Helča (neregistrovaný)

      Re: Fa z r.2011-zapl.víc nez fakturováno
      >>>>Dobrý den,
      >>>>
      >>>>vedeme DE a nevíme, co udělat s přeplatkem faktury.
      >>>>
      >>>>Vystavili jsme v r. 2011 fakturu na částku 52200,-.
      >>>>Základ 43500,- + 8700,- DPH.
      >>>>
      >>>>Místo částky 52 200,- nám firma zaplatila 52 500,-. O
      >>>>300,- Kč víc.
      >>>>
      >>>>Jak to mám v DE zaúčtovat????
      >>>>Jak se vede tento přeplatek.
      >>>>Chceme ho firmě tento rok vrátit, musí se vystavovat
      >>>>nějaký doklad?
      >>>>
      >>>>Děkuji za rady.
      >>>Označila bych si to jako zálohu nebo chybná platba a
      >>>až to vrátíte, tak si to započtete. Vzhledem k tomu
      >>>že
      >>>to je malá částka, udělala bych to nedaňově.

      Děkuji za radu.
      >>>>
      >>
      >>Jelikož nám tato firma zaplatila veškeré pohledávky a
      >>již s nima nespolupracujeme a ani nebudeme, tak to
      >>dám
      >>do nedanových příjmů za rok 2011.
      >>Letos do nedaňových výdajů při vrácení.
      >>Vystavuje se nějaký doklad nebo stačí napsat jen
      >>dopis
      >>o vrácení přeplatku, poslat na účet a hotovo.
      >Asi bych jim napsala a přiložila si to k té
      >platbě.Když už s nimi nebudete dále spolupracovat, tak si to pro
      >sebe tímto podložíte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).